1、制定内部控制制度和审计制度,协助领导编制内控和审计的相关文件、年度计划; 2、协助领导完成公司内部审计检查工作,包括各种专项审计、常规审计、舞弊审计等; 3、负责对公司内部控制、风险控制、审计做出客观严谨、全面的评价且出具工作报告; 4、组织实施内部控制的监督检查,负责内部控制和实施评价,及时发现存在的问题,并针对提出整改措施; 注:此岗位属于公司内部流程制度稽查审计,非财务审计方向。
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